一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.为无线电台(站)的规范运行提供技术保障。主要包括监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目工作;受理并查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);测定无线电设备的主要技术指标;进行电磁环境测试、分析;为重大活动、重要考试等无线电安全保障提供技术支撑。
2.为非无线电设备的无线电波辐射提供检测服务。主要包括检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射。
3.开展技术开发和科研。主要包括开展无线电监测新技术开发和科学研究等工作。
(二)机构设置。
市无线电监测站内设科室六个:综合科、监测科、检测科、频谱工程科、信息科和台站管理科。设定编制30名。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入、支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计4,324.50万元,支出总计4,324.50万元。收支较上年决算数减少980.91万元、下降18.5%,主要原因是无线电基础及技术设施建设放缓,资金需求下降。
2.收入情况。2020年度收入合计2,851.88万元,较上年决算数减少206.68万元,下降6.8%,主要原因是无线电基础及技术设施建设申报量降低,主管部门拨付资金减少。其中:财政拨款收入2,851.88万元,占100%。此外,年初结转和结余1,472.62万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,085.51万元,较上年决算数减少750.05万元,下降19.6%,主要原因是本年度无线电基础及技术设施建设项目资金减少。其中:基本支出 629.03万元,占20.4%;项目支出2,456.48万元,占79.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,238.99万元,较上年决算数减少230.86万元,下降15.7%,主要原因是无线电管理专项资金拨付量减少,且本年度项目建设推进力度加快,资金使用效率提高。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4,070.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少980.90万元,下降19.4%。主要原因是用于无线电业务工作开展的资金量减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,851.88万元,较上年决算数减少206.68万元,下降6.8%。主要原因是无线电基础及技术设施建设申报量降低,主管部门拨付资金减少。较年初预算数增加2,140.29万元,增长300.8%,主要原因是无线电频率占用费属于中央财政转移支付,资金到位时间与地方财政预算存在时间差。此外,年初财政拨款结转和结余1,218.13万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,831.01万元,较上年决算数减少1,004.55万元,下降26.2%。主要原因是无线电业务支出减少。较年初预算数增加2,119.42万元,增长297.8%。主要原因是无线电频率占用费属于中央财政转移支付,资金到位时间与地方财政预算存在时间差,资金到位后及时开展了相关业务并完成支付。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,238.99万元,较上年决算数增加23.63万元,增长1.9%,主要原因是无线电专项资金到位较晚且无线电项目建设因设备试运行周期较长,项目终验跨年,项目建设资金尾款在次年支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出67.80万元,占2.4%,较年初预算数减少2.04万元,下降2.9%,主要原因是本年度退休2人,新进1人,人员变动导致费用变化。
(2)卫生健康支出27.87万元,占1%,较年初预算数减少0.88万元,下降3.1%,主要原因是人员变动减少了支出。
(3)资源勘探信息等支出2,708.34万元,占95.7%,较年初预算数增加2,122.35万元,增长362.2%,主要原因是无线电频率占用费中央财政转移支付,用于保障本年度无线电专项工作的开展。
(4)住房保障支出27.01万元,占1%,较年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出629.03万元。其中:人员经费505.69万元,较上年决算数减少106.72万元,下降17.4%,主要原因是2019年在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费在当年进行预发。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费等各项费用支出。公用经费123.34万元,较上年决算数减少10.97万元,下降8.2%,主要原因是严格执行厉行节约各项规定,严格控制有关支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费等各项费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2020年度“三公”经费支出共计22.10万元,较年初预算数减少13.90万元,下降38.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。 较上年支出数减少6.60万元,下降23%,主要原因是严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2020年度本部门未发生公务车购置费。
2020年度,公务车运行维护费21.89万元,主要用于无线电监测、检测、电磁环境测试、无线电干扰查找,“黑广播”“伪基站”查处及各类考试无线电安全保障等业务工作所使用车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.11万元,下降35.6%,主要原因是无线电专业技术业务变化。较上年支出数减少6.76万元,下降23.6%,主要原因是2020年部分工作未采用现场监测处置,改为通过无线电监测网络进行监测处理。
公务接待费0.20万元,主要用于接待无线电技术业务交流。费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降90%,主要原因是受疫情影响部分技术交流在线上实施。较上年支出数增加0.15万元,增长300%,主要原因是本年度技术交流较上年度有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待3批次14人。2020年本部门人均接待费145.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出123.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少10.97万元,下降8.2%,主要原因是严格落实厉行节约要求。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.34万元,较上年决算数减少20.86万元,下降94%,主要原因是由于新冠疫情防控要求,会议形式多以视频会议为主。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车6辆。单价50万元(含)以上通用设备66台(套),单价100万元(含)以上专用设备29台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1,356.20万元,其中:政府采购货物支出861.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出495.00万元。授予中小企业合同金额864.24万元,占政府采购支出总额的63.7%,其中:授予小微企业合同金额366.10万元,占政府采购支出总额的27%。主要用于采购无线电专用技术设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
修订了《重庆市无线电监测站收支管理办法》、《重庆市无线电监测站采购管理办法》、《会议制度》等与资金管理相关制度,并由市经济和信息化委员会无线电管理局委托第三方对2020年度无线电频率占用费专项资金进行绩效评价,从评价情况来看,2020年度资金申报规范,绩效目标依据充分,资金使用符合相关管理要求。
(二)绩效自评结果。
1.绩效自评表
二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
无线电管理专项 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
主管部门 |
重庆市经济和信息化委员 会 |
财政处室 |
产业发展处 |
项目 |
龙欢 |
联系电话 |
67710672 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 | ||||
其中:市级支出 |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 | ||||
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
积极做好国家和市各级主管部门安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处理;及时排查无线电干扰;无线电专用设备正常运行;降低能源消耗,与上年度相比节约用电5000千瓦时,节约用油2000升。 |
无 |
积极做好国家和市各级主管部门安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处理;及时排查无线电干扰;无线电专用设备正常运行;与上年度相比降低能源消耗,节约用电5500千瓦时,节约用油2300升。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
考试无线电安全保障 |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
无线电干扰排查 |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
专用设备正常运行率 |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
节约用电 |
万升瓦时 |
35.2 |
0 |
35.1 |
5 |
5 |
5 |
否 | ||
节约用油 |
万升 |
0.82 |
0 |
0.81 |
5 |
5 |
5 |
否 | ||
节约用水 |
吨 |
0.4 |
0 |
0.42 |
0 |
5 |
0 |
否 | ||
服务对象满意度 |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
是 | ||
说明 |
2.绩效自评报告或案例。
无。
(三)重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67710873。
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