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[ 索引号 ]
11500000009276281J/2022-00279
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
市经济信息委
[ 成文日期 ]
2022-02-25
[ 发布日期 ]
2022-02-25
重庆市经济和信息化委员会2022年部门预算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

按照《关于印发<重庆市机构改革方案>的通知》(渝委办〔201853号)和《关于调整重庆市经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(渝委办发〔201948号)等有关规定,市经济信息委主要职能职责可归纳为“规划编制、政策研究、投资引资、运行调度、工业园区发展、行业管理、创新推进、节能降耗、智能化发展、工业领域信息化推进、工业品市场开拓、要素保障、无线电管理、中小企业发展、民营经济发展服务、融资促进、工业品物流协调、行业综合执法”十八大类职责。集中体现在七个方面:一是经济综合与部分社会职能。承担工业经济运行监测调度,电力、天然气、煤炭等重要能源的要素保障,工业节能、资源综合利用、智能化、工业信息化、无线电管理、城镇天然气行业管理、加油加气站和液化石油气行业发展规划等职能。二是工业行业管理职能。负责全市汽车、摩托车、装备、材料、电子信息、智能终端和通信产业、软件和信息服务业、消费品(食品)、化工、医药、能源等工业系统行业管理。负责工业行业招商引资和推动工业企业合作与交流。三是跨行业融合发展职能。负责二产与三产融合,发展生产性服务业、创意产业,推进工业化与信息化融合等。四是新兴产业拓展职能。负责推进智能制造、工业互联网、物联网、工业信息安全等新兴产业培育与发展。负责中国国际智能产业博览会的举办工作。五是工业园区规划和建设工作。指导推进工业园区的产业定位、招商引资、运行统计、发展评价和功能转型等工作,促进区县(自治县)特色工业发展。六是工业行业高质量发展工作。负责拟定工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施。七是负责全市中小企业协调服务工作。促进中小企业发展,培育各类民营市场主体,推动改善中小企业融资环境。

(二)单位构成

市经济信息委本级内设机构34个,各机构规范简称依次为:办公室、法规处、研究室、运行局、规划投资处、财务审计处、科技处 、园区处、智能化处、外经处、中小企业处、民营经济处、融资服务处、节能处、生产服务处、执法处、企业处、应急处、汽车处、电子处、智能终端处、软件处、材料处、消费品处、装备处、化工处、医药处、无管局、燃气处、电力处、油气处、交流合作处、干部人事处、教培处。另按规定设立市工业行业社会组织综合党委办公室、机关党办、离退休处3个机构。行政编制278名,后勤事业编制22名。另根据市财政局的安排,下设二级预算单位由2个增加至5个,市无线电监测站编制47名,市中小企业发展服务中心编制15名,市工业和信息化发展中心编制10名,化工建设工程质量监督站编制18名,电气产品检测中心编制10名。其中,根据中共重庆市机构编制委员会《关于同意万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站并入市无线电监测站的批复》(渝委编委〔202123号),万州区、黔江区、涪陵区无线电监测站整体并入市无线电监测站,市无线电监测站人员编制由原30名变更为47名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数97938.96万元,其中:一般公共预算财政拨款96755.66万元,事业收入资金502.22万元,事业单位经营收入资金681.08万元。收入预算较上年增加26375.16万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加25241.86万元,事业收入资金和事业单位经营收入资金等较2021年增加1133.3万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数97938.96万元,其中:教育支出19.65万元,社会保障和就业支出2359.82万元,卫生健康支出524.93万元,节能环保支出21000万元,资源勘探工业信息等支出36937.13万元,援助其他地区支出551万元,住房保障支出476.44万元,粮油物资储备支出36070万元。支出预算较2021年增加26375.16万元,主要是基本支出预算增加1927.47万元,项目支出预算增加24447.69万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入96755.66万元,一般公共预算财政拨款支出96755.66万元,比2021年增加25241.86万元,其中:基本支出9684.29万元,比2021年增加744.17元,主要原因是市无线电监测站机构合并增加人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出87071.37万元,比2021年增加24497.69万元,主要原因是增加了电煤专项资金,同时调整项目结构将部分对区县的转移支付调整到市本级列报,主要用于智博会、电力电煤、新能源汽车、中小微企业发展及工业和信息化项目等重点工作。

2022使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算482.67万元,比2021年增加40万元,其中:因公出国(境)费用150.5万元,与2021年持平;公务接待费79.4万元,与2021年持平;公务用车运行维护费252.77万元,比2021年增加40万元,主要原因是市无线电监测站机构合并增加10辆公务用车;公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2419.89万元,比2021增加117.5万元,主要原因市无线电监测站机构合并增加人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12683万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12683万元。一般公共预算拨款政府采购12683万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12683万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款87071.37万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆31辆,其中一般公务用车31辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:仲勇 联系方式:023-63897239;刘俊宏 联系方式:023-63897459




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